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2023年发票网上认证(10篇)

发布时间:2024-11-12 查看人数:98

2023年发票网上认证

【第1篇】2023年发票网上认证

发票勾选认证是财务人员基本工作的一环,但有很多小伙伴反映,发票勾选认证中往往遇到以下几个问题:

◇ 批量导入勾选,易出错

财务人员在发票清单文件中导入发票数据时经常出现错误,遗漏等问题!

◇ 传统的勾选方法效率低

对于票量较大、发票归集难的情况,采用传统的勾选方法操作麻烦,效率低,耗费时间!

◇ 发票勾选方式单一

传统的勾选方式既没有快捷勾选,也没有自动选取勾选,更没有扫描仪来提升勾选发票的效率和准确度,很难应对多种业务场景!

◇ 官方勾选平台只局限发票认证

官方勾选平台,无法实现发票自动查验、查重、时时监控发票风险,自动预警等。

有没有更好的方法来应对呢?

用中兴通简税管理发票,快速、安全、便捷!企业可通过快速勾选、智能勾选、扫描仪勾选、手机勾选四种方式来解决发票认证难题!

01 快速勾选

可使用列表选择、发票号码后4位快速查询、扫码枪扫描二维码快速选择发票进行勾选。

通过快速勾选,方便财务人快速查找列表中的指定发票,无需在票库里逐张查找,简单快捷。

02 智能勾选

根据输入的想要选取查找的税额,平台自动对已签收的发票进行勾选。

通过智能勾选,输入想要选取查找的税额,系统自动快速匹配勾选已签收的发票,无需逐一勾选发票,从而提升认证效率。

03 扫描仪勾选

扫描仪扫描发票,解析出的发票数据自动与待认证数据进行匹配,匹配成功的发票即可进行勾选。

通过扫描仪扫描纸质发票,即可自动匹配勾选对应的待认证发票,解决了手动录入的效率低的问题,让发票勾选更加效率!

04 手机勾选

通过手机小程序扫描发票左上角的二维码,实现快速勾选,根据提示点击【扫发票】即可扫码。

随时随地对取得的进项税发票进行勾选认证,对于工作地点不固定或经常外出,且负责认证工作的会计尤为方便。

此外,中兴通简税还提供发票自动查验、查重,自动生成发票台账,发票风险监控,发票风险预警等服务!

用中兴通简税进行发票管理,简单、高效! 如果你感兴趣,可以私我带你免费体验1个月哦

【第2篇】增值税发票网上认证平台

一、平台简介

1. 增值税发票综合服务平台(企业版)是什么?

答:增值税发票综合服务平台(企业版)是现有增值税发票选择确认平台的升级版,在原有基础上进行了功能的完善和风格的优化,可以为纳税人提供增值税发票网上抵扣勾选、退税勾选、代办退税勾选、成品油消费税管理、进销项发票查询和下载等功能。

2. 增值税发票综合服务平台(企业版)都有哪些模块?

答:综合服务平台(企业版)包括首页、抵扣勾选、退税勾选、代办退税勾选、进项发票查询、税务事项通知书、成品油消费税管理、发票下载、档案信息维护等模块。

3. 增值税发票综合服务平台(企业版)有哪些优化功能?

答:综合服务平台(企业版)的优化功能有:抵扣勾选增加确认签名操作,抵扣勾选可根据实际情况调整有效抵扣税额或不抵扣,增加出口转内销发票勾选和查询、增值税发票全生命周期展示、回退税款所属期、注销勾选、发票下载、风险管控等功能。

4. 增值税发票综合服务平台(企业版)上线后,增值税发票选择确认平台是否继续使用?

答:增值税发票综合服务平台(企业版)上线运行后,原增值税发票选择确认平台不再使用。

二、登录环境

1. 增值税发票综合服务平台(企业版)运行环境要求?

答:(1)该平台支持windows xp及以上(windows xp、windows7、windows8、windows10)操作系统;

(2)需配置ie8及以上版本浏览器,支持google、火狐浏览器;

(3)使用该平台前需根据操作手册要求安装相关的控件及驱动(盘、安全控件和税务证书)。

2. 安装相关控件及驱动的注意事项有哪些?

答:(1)按照《基础驱动及安全控件安装手册》安装;

(2)关闭浏览器;

(3)不要连接金税盘或税控盘;

(4)在安装证书和控件时,选中安装文件,点击鼠标右键,选择“以管理员身份运行”;

(5)清空浏览器缓存,再重新打开浏览器。

3. 登录增值税发票综合服务平台(企业版)时是否需要连接税控设备?

答:登录平台时需连接税控设备(金税盘或税控盘),但不可同时连接金税盘和税控盘。

4. 增值税发票综合服务平台(企业版)的平台密码是什么?

答:平台密码是为了满足部分纳税人开票与认证操作分开的需求,由企业根据需要自行在平台中设置的平台登录密码;平台密码设置成功并启用后,纳税人需同时输入证书密码和平台密码后,才能登录。

5. 平台密码是否必须启用?

答:纳税人可以自行选择启用或不启用平台密码,启用平台密码后需同时输入证书密码和平台密码登录,不启用平台密码时仅输入证书密码即可登录。

6. 忘记平台密码该怎么办?

答:(1)若纳税人设置过密码找回问题及答案,可通过该功能取消平台密码,登录平台后根据需要重新设置平台密码;

(2)若纳税人未设置过平台密码找回问题,或忘记找回密码问题答案,则需要到主管税务机关办税服务厅进行密码重置。

三、业务操作

1.什么企业可以使用增值税发票综合服务平台(企业版)?

答:所有使用含有数字证书的税控设备的一般纳税人和小规模纳税人均可使用该平台。

2.纳税人为不能使用增值税发票综合服务平台(企业版)的特定类型企业,该如何认证发票?

答:不能使用增值税发票综合服务平台(企业版)的特定企业可在办税服务厅勾选确认。

3.使用增值税发票综合服务平台(企业版)抵扣勾选功能对纳税人信用等级有要求吗?

答:没有,全部增值税一般纳税人均可登录使用该平台。

4.小规模纳税人是否可以使用增值税发票综合服务平台(企业版)?

答:小规模纳税人可以登录增值税发票综合服务平台(企业版)并使用部分功能。

5.小规模纳税人可以使用增值税发票综合服务平台(企业版)中的哪些功能?

答:小规模纳税人可以使用平台中的进项发票查询、税务事项通知书、成品油消费税管理(仅成品油企业)、发票下载和档案信息维护等功能。

6.纳税人登录增值税发票综合服务平台(企业版)后没有抵扣勾选功能是什么原因?

答:请确认纳税人是否为小规模纳税人或转登记纳税人,或一般纳税人未到生效日期。

7.增值税发票综合服务平台(企业版)抵扣勾选模块都有哪些功能?

答:抵扣勾选模块包含发票抵扣勾选、发票批量抵扣勾选、发票不抵扣勾选、逾期发票抵扣勾选、出口转内销发票勾选以及抵扣统计确认等功能。

8.“发票抵扣勾选”模块可以勾选的发票数据有哪些?

答:可以勾选同时满足以下条件的发票数据:(1)由增值税发票管理新系统开具且尚未完成认证的增值税专用发票(代办退税专用发票除外)、机动车销售统一发票、增值税电子普通发票(通行费)。(2)发票状态、管理状态为正常且未超过抵扣时限。

9.“发票抵扣勾选”模块不可勾选的发票数据有哪些?

答:不可勾选的发票数据有:超过抵扣时限的发票且未经税务机关审核通过的发票(逾期发票);已作废、已红冲、已失控、管理状态非正常等异常发票。

10.对于发票抵扣量大的企业可以实现批量勾选发票么?

答:发票抵扣量大的企业,可以使用“发票批量勾选”模块,通过文件导入的形式实现批量勾选,提高发票勾选效率、降低勾选工作量。

11.勾选为“部分抵扣”和“不抵扣”的发票,该所属期申报缴税后能否再次选择抵扣?

答:不可以再次选择抵扣。

12.可以将一张发票同时进行“抵扣勾选”和“退税勾选”吗?

答:不可以,一张发票仅可勾选一种用途。

13.纳税人如何对当期申请抵扣的发票数据进行确认?

答:征期内,纳税人完成当期抵扣勾选后,需在增值税申报抵扣前,到“抵扣勾选统计”模块申请统计,生成本期可用于申报抵扣的发票汇总统计表,并进行确认签名。

14.纳税人进行“申请统计”操作后是否可以继续勾选发票?

答:纳税人在非增值税申报期,进行“申请统计”操作后,可继续对发票进行抵扣/不抵扣操作,但不可进行确认签名。纳税人在增值税申报期内,进行“申请统计”操作后,则必须撤销统计方可进行抵扣/不抵扣操作。

15.“确认签名”是什么?

答:“确认签名”是指在平台中对当期申请抵扣的发票数据进行确认。纳税人申报期内需对抵扣勾选统计表进行签名确认,方可进行当期的抵扣申报工作,经“确认签名”确认后当前统计表将作为申报抵扣的依据。

16.不经过“确认签名”是否可以申报抵扣?

答:不可以。

17.本期无进项抵扣需求是否需要申请统计并确认签名?

答:若纳税人本期没有需要勾选抵扣的增值税发票,则不需要在平台中进行申请统计并确认签名。

18.“确认签名”功能开放时间?

答:“确认签名”功能仅在申报期内开放,确认签名和撤销签名支持多次操作。如纳税人因注销税务登记,需要提前申报抵扣的,可使用“注销勾选”功能提前进行确认签名。

19.确认签名后需要继续勾选发票怎么办?

答:确认签名后系统会锁定当期勾选操作,如需继续勾选发票,可在成功“撤销签名”后继续进行勾选和撤销勾选操作。

20.撤销确认签名有无次数限制?

答:抵扣勾选支持多次撤销确认,退税勾选确认后不可撤销,代办退税勾选后无需确认且不可撤销。

21.哪些企业可以使用“退税勾选”模块?

答:只有外贸型出口企业和外贸综合服务企业能够使用“退税勾选”模块。

22.发票“退税勾选”后未进行确认能否申报出口退税?

答:发票“退税勾选”后未进行确认不能申报出口退税,需完成“发票确认勾选”才能用于出口退税。

23.退税勾选确认后能否撤销重新选择?

答:确认后不可撤销。

24.哪些企业可以使用“代办退税勾选”模块?

答:只有外贸综合服务企业能够使用“代办退税勾选”模块。

25.哪些发票可用于“代办退税勾选”?

答:备注栏内注明“代办退税专用”的增值税专用发票可用于“代办退税勾选”。

26.“代办退税勾选”需要进行确认操作吗?

答:“代办退税勾选”没有确认环节,“代办退税勾选”提交或“批量代办退税”勾选文件上传即确认,且无法撤销。

27.“发票下载”模块可以申请下载哪些发票?

答:纳税人可在“发票下载”模块申请下载本企业开具的和取得的增值税发票。

28.发票下载申请提交后是否可以直接下载文件?

答:纳税人查询处理状态,显示为“处理完成”后,方可下载。

29.如何查询当月取得的进项发票?

答:纳税人可以在“进项发票查询”模块里的“单票查询”和“未到期发票查询”中查询当月取得的进项发票。

30.纳税人是否可以在平台进行发票查验?

答:纳税人可点击平台中“发票查验”按钮自动跳转国家税务总局全国增值税发票查验平台后进行发票查验。

31.纳税人平台档案信息显示不全怎么办?

答:需携带税控设备到主管税务机关办税服务厅,由税局端加载档案。

32.纳税人取得的增值税发票在平台中查询不到是什么原因?

答:销方离线开具的增值税发票,在上传到税局端之前无法查到。若非前述原因,需到发票查验平台查验该张发票是否存在。

33.扫描认证的发票是否需要在增值税发票综合服务平台(企业版)中确认签名?

答:扫描认证的发票,需要在申报抵扣前登录平台进行确认签名。扫描认证的发票默认为抵扣勾选,如需调整用途需撤销抵扣勾选后重新勾选。

34.什么情形企业需要使用“回退税款所属期”功能?

答:平台获取到企业当期已完成增值税申报的结果后,会自动跳转到下一税款所属期,并显示“回退税款所属期”按钮。若企业需返回上一税款所属期调整认证数据,可进行回退税款所属期操作。

35.回退税款所属期需要满足哪些条件?

答:申请回退税款所属期需要纳税人同时满足以下条件:

(1)税款所属期跳转到下期后,企业又在当期撤销申报;

(2)平台获取到的需回退的税款所属期增值税申报结果为“未申报”;

(3)在回退属期的申报期内。

36.什么情形企业需要使用注销勾选功能?

答:一般情况下进入申报期后纳税人才可进行确认签名,需要做注销当期申报提前确认勾选的纳税人,可以使用注销勾选功能提前对下一税款所属期发票数据进行确认。

37.注销勾选需要满足什么条件?

答:申请注销勾选需要平台获取到纳税人当前税款所属期增值税申报结果为“已申报”,否则无“注销勾选”按钮。

38.纳税人到主管税务机关办理增值税发票综合服务平台相关业务是否要携带税控设备?

答:需要。

在这里相信有许多想要学习会计的同学,大家可以关注小编,私信【学习】即可领取一整套系统的会计学习资料!还可以免费试学课程15天!

【第3篇】增值税专用发票网上认证

信息报告类问题

企业所得税清算报备里面,清算结束日如何填写?

答:此表中的清算备案日期及清算结束日都指的是企业所得税清算备案及结束日期,这个时间根据《国家税务总局关于企业清算所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕684号)规定,清算备案日应该按照企业实际清算期清算结束时间填写。企业应当自清算结束之日起15日内,向主管税务机关报送企业清算所得税纳税申报表,结清税款。企业未按照规定的期限办理纳税申报或者未按照规定期限缴纳税款的,应根据《中华人民共和国税收征收管理法》的相关规定加收滞纳金。

发票类问题

1.增值税发票在哪里认证?

答:可通过增值税发票综合服务平台进行认证,也可以在电子税务局点击【我要办税】—【发票使用】—【发票综合服务平台】进行认证。

2.通过票e送申领发票后,如何取票?

答:请您点击 【我要办税】—【发票使用】—【票e送】,打印状态为配送中,即可打印发票领取确认单。待快递员上门时,通过该单领取发票。

【第4篇】增值税发票网上认证

每个月报税前我们先登录这个网站认证增值税专票进项发票,这样我们的进项票才能抵扣销项票,减少应交税费。网址百度一下就行啦,记得收藏,以后好找。

因为我家开票和报税不在一个电脑上,所以我先把税控盘拿过来,连到我自己的电脑上,我家是下图这样的,也叫金税盘,我家外部还有个保护盒,总之连上它就行

下一步,电脑桌面找到ie图标,击右键,管理员身份运行,网页打开后,找到认证网站

输入密码登录

点击页面上方菜单 抵扣勾选-发票抵扣勾选

选择一下日期,尽量往前选,以防有漏掉的发票,选到前一两年的都没问题,认证过的发票就都显示出来了,可以跟手里的发票核对一下,根据实际情况勾选要用的发票,先不抵扣的可以不选,下期再用。选 好后点提交-确定

然后页面上方菜单抵扣勾选--抵扣勾选统计--统计申请按钮,刚刚勾选过的发票统计信息就出来了

申报期内会有确认按钮,点击确认就可以了。之后到报税期,我会再发提交后的报税操作,大家可以关注。不清楚的地方可以留言。

【第5篇】网上认证发票登陆密码是什么

现在可以无税盘勾选认证发票啦~··· 登录电子税务局-----我要办税-----发票使用(左边下拉项“综合服务平台”)----进入无税盘勾选认证界面,就可以认证发票啦~····

让我们来细细说下流程:

一)什么是单点登录?

纳税人可通过电子税务局直接跳转登录增值税发票综合服务平台,并进行发票勾选、统计确认操作。单独登录综合服务平台时,登录和确认都需要插盘并输入盘密码。但是通过电子税务局单点登录后,不需要插盘就可以勾选、确认。

二)具体单点登录操作步骤?

1.通过“税务登录”或“证书登录”,

登录电子税务局

2.一次打开【我要办税】【发票使用】【增值税发票综合服务平台】。

3.系统直接跳转到“增值税发票综合服务平台”登录后的首页。纳税人可在综合服务平台中直接进行发票抵扣、统计确认等操作,从电子税务局单点登录到增值税发票综合服务平台后进行的操作不需要再插入税控设备。

4.点这个下拉框最底下这个按钮,“抵扣勾选统计”

5.去生成当期统计表,“当前属期数据统计”

6. 统计表出来后,再点下一步“确认”

7.统计完成后,需对统计表进行确认,方可进行当期的抵扣申报工作,系统会要求用户输入确认密码进行用户身份的再次确认。现在让你设置一个新密码,确认时需要提供这个新密码

如果弹出提示请设置确认密码,请依次打开【企业档案信息】【抵扣统计确认密码维护】,如下图:

设置密码完成后即可统计确认。

整体一个流程总结下就是:勾选 申请统计 统计完成 确认

特殊情况:

1/勾选怎麼沒有数据?如显示没有可体检数据,如下图所示:

这种情况处理:选未勾选,发票类型,全部,再点查询

2. 我进项申请统计并确认了,增值税申报时提取发票数据只有销项数据,进项没有提取到,是怎么回事?

这种情况,是因为24小时后申报才能提取到进项数据,明天再申报

【第6篇】一般纳税人网上认证发票全流程实战详解

一般纳税人需要通过登录增值税发票综合服务平台完成发票的勾选认证

小编这里以江苏为例,勾选认证发票的方法为:通过输入金税盘、ukey或税控盘口令登录增值税发票综合服务平台,单击“抵扣勾选”-“发票抵扣勾选”,设置好开票日期等查询条件,单击“查询”找到需要勾选的发票记录,勾选发票,单击“提交”,继续单击两次“确定”即可完成勾选提交;继续单击“抵扣勾选”-“抵扣勾选统计”,单击“申请统计”-“确定”完成抵扣统计;抵扣统计完成后如果是在申报期内,需要继续完成确认提交,确认时需要输入验证数字证书密码,验证成功即可完成发票的认证事宜。

基于戴尔n5010、windows7、qq浏览器11.3及增值税发票综合服务平台(江苏)实现。

打开增值税发票综合服务平台登录页面,需要注意的是此处登录密码输入的是金税盘、ukey或税控盘口令,单击“登录”系统

单击“抵扣勾选”-“发票抵扣勾选”前往勾选发票。

设置开票日期等查询条件,单击“查询”获取符合条件的可勾选发票。

勾选需要认证的发票记录,单击“提交”,接着连续单击两次“确定”即可将勾选发票数据成功提交。

勾选发票数据提交成功后,继续单击“抵扣勾选”-“抵扣勾选统计”。

单击“申请统计”-“确定”即可申请生成统计报表,统计报表生成后,如果处于申报期内,可继续完成确认提交,确认时需要输入验证数字证书密码,验证成功即可完成发票的认证事宜。

如果申请统计的数据发现有误,可以通过“撤销统计”-“确定”-“确定”将统计报表撤销,撤销后重新勾选即可。

【第7篇】发票网上认证费用

本月(本季度)纳税申报倒计时3天!

今天跟大家一起学习远程认证发票的操作流程(针对目前因疫情居家办公,无法拿到税控盘进行认证操作的同行)

首先登陆电子税务局:选择短信登录,输入账号、密码、选择身份(法人、财务负责人、办税人、购票员)发送验证码、输入验证码登录

我要办税--系统功能--发票使用--发票抵扣(对接增值税发票综合服务平台)--选择身份--对应手机号码--填写验证码登陆

点击抵扣勾选--发票抵扣勾选--选择开票日期--点击查询

勾选需要认证的发票--确认数据无误后提交--确定

点击抵扣勾选--抵扣勾选统计--申请统计--确定---确认---输入密码--确定

最终数据就是认证抵扣统计数据,必须跟附表二带出来的数据保持一致(认证的发票必须填附表二)

【第8篇】增值税发票网上认证流程

以前到了月末都要拿着很多进项发票去税务局排队认证,很浪费时间。后来有了扫描仪,很多公司用扫描仪自己来认证。现在只需要登录网址就可以进行进项发票认证了,节省了纳税人大量的宝贵时间,下面来看一下具体的操作步骤吧:

1.首先插上金税盘在电脑上,保证金税盘在闪光;

2.登录增值税发票选择确认平台,输入税控盘证书密码;

3.登录进来以后就点发票勾选,开票日期可以自己选择的,选择好日期之后就点击查询,就会出现你未认证的发票;

4.然后就开始勾选发票,确认你当期要认证的发票,选择完后就点击保存。

上面步骤结束后就点击确认勾选,然后点已勾选未确认按钮,然后点确定按钮。确认完后可以打印出来,而且可以查看认证的明细。

认证完后,过一段时间就能查到申报抵扣发票统计表了。一个月可以进行多次认证的,最后会统计起来。

增值税发票选择确认平台注意事项

1.可以进行勾选操作的发票为来源于电子底账系统且状态为正常、金额为正数的发票。

2.在增值税发票查询平台中进行查询,并在“发票勾选”功能中对需要抵扣(或退税)的发票进行勾选处理,在“确认勾选”之前可以多次勾选或者撤销勾选。取得增值税发票,通过增值税发票查询平台未查询到对应发票信息的,仍可进行扫描认证。

3.当期可用于申报抵扣的增值税发票,包括纳税人已确认勾选和扫描认证的发票。

4.请纳税人一定注意:进行勾选确认或认证相符的增值税专用发票,纳税人应在认证相符或勾选确认的次月纳税申报期内申报抵扣,逾期的进项税额不予抵扣。

5.2023年5月24日,增值税发票查询平台升级了,现行版本v2.0.00。升级取消了系统自动确认,纳税人一定要手工确认,一旦没有确认就进行申报,则没有进项税额。纳税人每期可多次确认,在申报前一定要打出已确认数据,认真核对正确后,再进行网上申报

【第9篇】金税三期网上认证发票

电子发票又有新变化了!全电发票有新动态,近日,税务局发布最新消息,决定在北京市开展全电发票受票试点工作。

“自2023年6月21日起,北京市纳税人仅作为受票方接收由内蒙古自治区、上海市和广东省(不含深圳市,下同)的部分纳税人(以下简称“试点纳税人”)通过电子发票服务平台开具的发票。”

以往,电子发票需要提前申请空白发票,然后销方填写内容开具给购方,财务拿着员工提供的电子发票原件上传至《发票小工具》,经过系统查验发票是否存在重复报销、虚假报销后,原件归档,管理发票台账。

而全电发票到来后,不再需要销方申请,在开票总额限制范围内,纳税人直接在电子发票平台上生成发票信息后,会自动分配唯一的发票号码。

金税四期的监管下,税务部门对发票的管控也越来越严,很多以前财务管理的惯用伎俩,直接招来税务稽查。因此,存在这些情况的企业,要小心了!

【第10篇】发票网上认证初始密码

根据《关于扩大小规模纳税人自行开具增值税专用发票试点范围等事项的公告》的规定:扩大取消增值税发票认证的纳税人范围。将取消增值税发票认证的纳税人范围扩大至全部一般纳税人。

一般纳税人取得增值税发票(包括增值税专用发票、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,下同)后,可以自愿使用增值税发票选择确认平台查询、选择用于申报抵扣、出口退税或者代办退税的增值税发票信息。

取消增值税发票认证,手工扫描需要抵扣的纸质发票,将调整为由纳税人网上选择确认需要抵扣的增值税发票电子信息。

那么,未来纳税人该如何在网上勾选操作呢?一起来看~

第一步

登陆所在地区的增值税发票确认平台,电脑联网,插入金税盘或者税控盘,如果还没安装,请点击下面图片提示,选择安装。

你是哪一种开具软件就选择哪一种

第二步

安装完成后,再回到上面初始的界面,输入你开票软件的密码。

第三步

系统税提示登录成功

点击发票勾选,再点击查询:

查询完毕后选择,点勾选,然后点击保存。

然后再点击确认勾选,点击下面确认按钮。

点击提交,发票网上认证就成功了。

温馨提醒

1、收到的纸质发票在增值税发票查询平台的发票查询、发票勾选功能中始终无法检索到,什么原因?

1、系统的数据同步周期为1天,因此当天开具的发票无法在本平台进行检索;

2、 此份发票已经超过抵扣时限;

3、此份发票在当期之前已经申报抵扣过了;

4、开票方未及时联网上传发票信息至税务局端;

5、发票为假发票(可通过全国发票查验平台确认发票真伪)。

2、如果还未取得对方纸质发票信息,但是已经在发票查询平台可以查询到该发票信息,是否可以勾选抵扣?

纳税人必须取得销售方使用增值税发票系统升级版开具的增值税发票,才可以不再进行扫描认证或通过增值税发票税控开票软件登录本省增值税发票查询平台查询、勾选。

在征期内,您在进行确认勾选操作,选择是否“已申报”选项时,误选择了“已完成申报”选项(实际当期尚未进行实际申报),导致平台自动调转税款所属期为下期,造成当期税款所属期内无法再进行勾选确认发票,影响您当期申报抵扣;现在您误点“已完成申报”选项后,符合以下条件的,点击“回退税款所属期”按钮,即可回退至当期税款所属期,重新勾选确认:

(一)跳转到下期后,没有在“确认勾选”模块进行过确认已勾选发票的操作;

(二)系统获取到的当期申报结果为“未申报”;

(三)在本平台确认勾选时,手工误点击“已完成申报”选项;

(四)回退功能在征期内有效。

来源老三会计、国税总局、会计说,如有更多问题,请点击文末“了解更多”。

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